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Zusammenfassung

Hier finden Sie alles zu den Themen rund um die Dienstreiseabrechnung.


Fragen und Antworten

Allgemeine Fragen


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titleIch habe meinen Dienstreiseantrag bereits in Papierform gestellt. Dieser wurde genehmigt und ich möchte meine Dienstreiseabrechnung machen. Wie gehe ich vor?

Sofern sie die Dienstreise in Papierform beantragt und genehmigt bekommen haben, behalten Sie den Ihnen bekannten Abrechnungsmodus bei und reichen Ihre Dienstreiseabrechnung bitte in der Reisekostenstelle in Papierform ein. Eine nachträgliche Eingabe in SAP ist nicht notwendig.

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titleWie kann ich eine Dienstreiseabrechnung machen?

Nach Anmeldung in der SAP-Web-Anwendung (Fiori App) sollten Sie als Anwendung auf der Startseite die Kachel "Meine Dienstreiseabrechnung" sehen und durch Linksklicken aufrufen können.

Weitere Information zur Anmeldung in SAP erhalten Sie unter: Fragen zur Anmeldung in SAP

Das E-Learning "Dienstreiseabrechnung" finden Sie hier: https://datango.uni-jena.de/wa/main/~tag/published/index.html?source=collaborator&lang=de-DE&view=LS_Y9W1PK

Das dazugehörige Handout zu dem E-Learning zum Nachlesen finden Sie hier in Zeile 3: https://wiki.uni-jena.de/x/b4AtBw

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titleGibt es systemseitig einen Warnhinweis für die Drei-Monatsfrist bei der Dienstreiseabrechnung?

Zum 01.01.2024 wird es diese systemseitige Funktion nicht geben. Ein Drei-Monats-Alarm soll später programmiert werden. Bitte achten Sie weiterhin selbstständig auf die Wahrung der Frist.

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titleGibt es systemseitige Benachrichtigungen zu meiner Abrechnung per E-Mail?

Über Nachrichten zu Ihrer Abrechnung oder andere Aufgaben, wie die Freigabe einer Abrechnung, gibt es systemseitig keine Benachrichtigungen. Bitte schauen Sie routinemäßig in Ihre Inbox der SAP-Web-Anwendung (Fiori App).

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titleWie kann ich für Gäste, Stipendiaten und Studierende eine Dienstreiseabrechnung machen?

Reiseaufwendungen für Gäste können mit dem im Hanfried zu Verfügung gestellten Rechnungsformblatt abgerechnet werden. Bitte senden Sie das ausgefüllte Rechnungsformblatt mit den buchungsbegründenden Reisebelegen der Gäste (in einem pfd-Dokument) an rechnungseingang@uni-jena.de

 Der Vorgang wird dann über den regulären Genehmigungsprozess durch den Feststellungsbefugten und Anordnungsbefugten freigegeben (elektronisch).

Im HanFRIED finden sie entsprechende Formulare:

  1. Einladungsschreiben für Gäste: https://www.hanfried.uni-jena.de/vhbmedia/vizepraesidium-fuer-wissenschaftlichen-nachwuchs-gleichstellung-und-diversitaet/graduierten-akademie/muster-einladungsschreiben-muster-dt-en.pdf
  2. Rechnungsformblatt auf Deutsch: https://www.hanfried.uni-jena.de/vhbmedia/dezernat-2-finanzen-und-beschaffung/beschaffung/werk-und-dienstleistungen/musterrechnungen/kostenabrechnung-dienstleistungshonorar.pdf  bzw. auf Englisch https://www.hanfried.uni-jena.de/vhbmedia/dezernat-2-finanzen-und-beschaffung/beschaffung/werk-und-dienstleistungen/musterrechnungen/kostenabrechnung-dienstleistungshonorar-englisch.pdf


  (Warnung)  wichtig:

  1. Sollen nur Reisekosten übernommen werden, ist keine Bedarfsanforderung (BANF) notwendig.
  2. Sofern Reiseaufwendungen in Anlehnung an das Thüringer Reisekostengesetz erstattet werden, sind Aufwendungen wie folgt erstattungsfähig
    1. Kosten für Bahnfahrten und Flugreisen in der niedrigsten Kosten der 2. Klasse
    2. Privat PKW 0,20 EUR/km
    3. Hotelkosten nach Städtekatalog (Jena: 80,00 EUR/Nacht)
    4. Taxi/Mietwagen nur in begründeten Ausnahmefällen
    5. Tagegelder werden nicht berechnet, eine Erstattung erfolgt nicht.
    6. siehe auch Merkblatt für Gäste: https://www.hanfried.uni-jena.de/vhbmedia/dezernat-5-personal/reisekosten/merkblatt-reiseaufwendungen-gaeste.pdf
  3. Soll ein Honorar oder ein Honorar+Reisekosten erstattet werden, ist vorher eine BANF anzulegen.
    1. Der Gast wird dann als Geschäftspartner bzw. Lieferant angelegt.
    2. Die Kosten einer BANF müssen nicht zu 100% mit der Rechnung überein stimmen, dann notfalls etwas mehr blockieren, wenn dann die Rechnung dazu kommt wird das überschüssige Obligo doch automatisch wieder ausgebucht.
  4. Auch die Reiseaufwendungen von Stipendiaten (betrifft auch Honours -Programm) werden über den Gästeprozess abgebildet. Erstattungsfähig sind ausschließlich Reiseaufwendungen in Anlehnung an das Thüringer Reisekostengesetz (siehe oben).
  5. Die Abrechnung von Reiseaufwendungen Externer (Gäste und Stipendiaten) erfolgt über den Rechnungseingangsworkflow. Die Einbeziehung der Reisekostenstelle ist dabei nicht vorgesehen.
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titleWie veranlasse ich, dass meine Dienstreiseabrechnung von meiner Assistenz erledigt werden kann (Stichwort: Reiseassistenz)?

Ja, Sie können eine Reiseassistenz im SAP-System einrichten, so dass Ihre Abrechnung für Sie erstellt werden kann.

Die Vorgehensweise und Anleitung "Reiseassistenz einrichten" finden Sie im E-Learning/Handout unter: E-Learning Übersicht Dienstreisen

 (Warnung)  Alle Reisenden müssen die Reiseassistenz persönlich einrichten.

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titleBisher habe ich als Reiseassistenz für einen Lehrstuhl die Dienstreiseanträge / -abrechnungen gemacht. Wie kann ich bei einem Stellenwechsel in eine andere Fakultät an meine Nachfolgerin die Aufgaben übergeben?

Die Übergabe an die Nachfolger:in kann nur durch die Reisenden selber erfolgen, indem diese die Reiseassistenzen einrichten. Die Reisenden löschen also die bisherige Reiseassistenz und geben die Nachfolger:in als neue Reiseassistenz zu dem vereinbarten Stichtag ein.

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titleKann ich den Bearbeitungsstatus meiner Abrechnung einsehen?

In dieser Übersicht finden Sie alle eingereichten Dienstreiseabrechnungen.
Folgende Status sind möglich "Eingereicht", "Genehmigt" und "Abgerechnet/Erstattet".

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titleIch kann eine durchgeführte Reise nicht abrechnen, da sie mir unter der Kachel "Meine Dienstreiseabrechnung" in der SAP Fiori App nicht angezeigt wird.

 Wenn Sie in der Kachel "Meine Dienstreiseabrechnungen" sind, müssen Sie rechts auf das Pluszeichen klicken und das entsprechende Reiseschema auswählen. Anschließend ist in der zweiten Auswahlzeile die Reise sichtbar, welche Sie als Abrechnung anlegen können.


Fragen zu Fortbewegungsmitteln


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titleIst bei der Reisekostenabrechnung die Änderung des Reisemittels: z.B. bei Streik, wenn eine Bahnfahrt beantragt jedoch kurzfristig auf den PKW gewechselt wurde. Ist das möglich?

Ja, bei Streik wird immer die große Wegstrecke angesetzt. Bitte vergessen Sie die Begründung bei der Abrechnung nicht.


Fragen zur Abrechnung von spezifischen Veranstaltungen


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titleWie rechne ich eine Konferenz in Jena ab?

Grundsätzlich handelt es sich um einen Dienstgang, der nicht in SAP gepflegt werden muss. Ein Dienstgang (per Definition) ist grundsätzlich nur mündlich zu genehmigen.

Unsere Empfehlung ist, insbesondere, wenn Ihnen Kosten bei der Teilnahme entstehen können, die Reise in SAP trotzdem zu pflegen.

Sollten Ihnen also Kosten zu der Konferenz entstehen, dann empfiehlt es sich, die Reise nebst Dienstreiseantrag in SAP zu pflegen, um beispielsweise auch einen Vorschuss für die Konferenzgebühren beantragen zu können und diese im Nachgang auch einfach abrechnen zu können.


Fragen aus vorheriger Bearbeitung von Dienstreisen


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titleWie gehe ich mit Dienstreiseanträgen um, die in 2023 noch im alten System (QIS-RKA) gestellt wurden?

Vorgänge die noch im alten System (QIS-RKA) beantragt werden, müssen auch weiterhin im QIS-RKA bearbeitet und abgerechnet werden.

Neue Dienstreiseanträge (ab 02.01.2024) müssen in SAP gestellt werden.

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titleIn der Vergangenheit haben wir der Reisekostenstelle immer eine Liste geschickt zu Dienstreisen ohne Kosten, damit diese geschlossen werden konnten. Wie verfahren wir damit im neuen System?

Sie können, genauso wie vor Einführung von SAP, ein Ticket unter Angabe der Reisenummer erstellen mit dem Hinweis, dass es sich um eine Reise ohne Kosten handelt und dass diese geschlossen werden kann.

Grundsätzlich ergibt die Bereinigung der Daten Sinn, so dass Sie über das Ticketsystem diese veranlassen sollten.


Konkrete Fragen zur Abrechnung


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titleMuss ich alle Daten der Reise, so wie beantragt, wieder neu eingeben?

Nein, Sie können aus der Liste aller genehmigten Reisen, die abzurechnende Reise auswählen. Sämtliche Inhalte aus diesem Dienstreiseantrag werden übernommen, so dass Sie nur weitere Daten ergänzen müssen, wie zum Beispiel Abreisedatum, Uhrzeit, Beginn Dienstgeschäft usw..

Das E-Learning "Dienstreiseabrechnung" finden Sie hier: https://datango.uni-jena.de/wa/main/~tag/published/index.html?source=collaborator&lang=de-DE&view=LS_Y9W1PK

Das dazugehörige Handout zu dem E-Learning zum Nachlesen finden Sie hier in Zeile 3: https://wiki.uni-jena.de/x/b4AtBw

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titleKann ich weitere Ziele angeben, die ich im Dienstreiseantrag noch nicht mit angegeben hatte?
Ja, zusätzliche Ziele können sie unter dem Reiter "Reiseunterbrechungen" angeben.
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titleWie erfolgt die Berechnung von Verpflegungs- und Übernachtungspauschalen?

Sie geben bei der Abrechnung im System an, ob Verpflegungs- und Übernachtungspauschalen angesetzt werden sollen (die Berechnung kann also an- bzw. ausgeschalten werden).
Die Höhe der Pauschalen ist abhängig vom Reiseschema, vom Zielort und von den Reisezeiten.

Sie müssen wie gewohnt, erhaltene Mahlzeiten als "Abzüge" zu den Verpflegungs- und Übernachtungspauschalen eingeben. Damit werden diese Mahlzeiten in Abzug gebracht.
Dazu wählen Sie alle entsprechenden Mahlzeiten ab (weißer Hintergrund), die Ihnen von Amts wegen gestellt wurden, oder die in den Kosten anderer Kostenbelege enthalten sind (z.B. Frühstück im Hotelpreis, Dinner in der Tagungsgebühr, Mahlzeit im Flugzeug).
Jede erhaltene Mahlzeit verringert die betreffende Tagegeldpauschale.

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titleMuss ich alle Fahrtstrecken im System angeben?

Sie geben ausschließlich die Fahrtstrecken an, die Sie mit einem privaten PKW zurückgelegt haben (kein Dienst-KFZ oder Mietwagen).

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titleKann ich die Kosten einem anderen Projekt zuordnen als ich es im Dienstreiseantrag angegeben habe?
Die Kostenzuordnung wird im Dienstreiseantrag festgelegt und kann bei der Abrechnung nicht mehr geändert werden. Dies hat technische, buchhalterische und gesetzliche Hintergründe. Sie können die Finanzierung daher in der Abrechnung nur einsehen.


Hinzufügen von Nachweisen/Belegen


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titleKann man im Nachhinein noch Belege zu einer bereits abgeschickten Abrechnung hinzufügen?

Derzeit ist dies im System leider nicht möglich. 

Folgende Vorgehensweise ist in der Übergangsphase seitens der Reisekostenstelle gewünscht: Bitte reichen Sie die bei der Abrechnung nicht eingereichten und nicht abgerechneten Belege als Ticket zu einer Reisenummer nach.  Alternativ kann die Reisekosten-Stelle die Abrechnung ablehnen und die Abrechnung kann korrigiert werden 

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titleWo kann ich zu der Reise zusätzlich erhaltene Zuwendungen angeben?

Sofern Sie Zuwendungen durch Dritte, wie einen finanziellen Zuschuss (z. B. finanzieller Zuschuss, Reisekostenerstattung, Travel Grant, Reisestipendium, Vortrags-Honorar) erhalten haben, müssen Sie diese mit Betrag und Erläuterung bei der Abrechnung im SAP-System angeben.

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titleWie lege ich meiner Reisekostenabrechnung Belege bei?

Sie können alle Belege bequem als Scans (Format: pdf oder jpg) von Ihrem Computer hochladen. Sollten Sie mehrere Beleg hochladen wollen, ergibt es Sinn, diese in ein PDF zusammenzufassen (Dateigröße auf 3 MB begrenzt). Originalbelege werden für die Abrechnung nicht mehr benötigt.
(Warnung)  Es sind keine ZIP-Dateien hochladbar.

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titleHinweis: Im Dezernat 2 gehen Rechnungen von Hotels ein, die zur Rechnungsfreigabe im System eingestellt werden. Biztte Bitte beachten Sie folgenden Hinweis, um zu ermöglichen, ob Mitarbeitende der Universität gereist sind oder Gäste!

Bitte geben Sie bei Rechnungsfreigabe unbedingt die Dienstreiseantragsnummer in dem Textfeld ein, damit eine Zuordnung zu einer bestimmten Reise / Gastaufenthalt erfolgen kann.

Hintergrund: Anhand der Rechnung ist nicht final erkennbar, ob diese für einen Mitarbeitenden oder einen Gast abzurechnen ist.

Sollte der Rechnungseingang einer Hotelrechnung die Reisekosten eines Gastes betreffen, bitte hängen Sie unbedingt das Einladungsschreiben als begleitendes Rechnungsdokument bei der Freigabe an.